
本次审核是公司上市后的首次管理体系外审,鉴于公司上市后已有业务的持续发展和新业务的拓展需要,2011年公司组织架构发生了较大变化,合资,并购操作常态化,因此本次审查不仅涉及扩征审核的新业务,新产品领域,对已有业务也进行了全面复查,审核覆盖了公司所有业务,所有地点,所有产品,迎审难度加大。
在公司领导高度重视以及全体员工积极配合下,外审工作进行得非常顺利,审核组老师对公司管理体系的运行给予了高度评价:认为公司体系运行较去年有较大提升,公司领导高度重视体系建设,最高管理者的管理承诺和职责得到落实,公司的管理评审策划内容合理,输入信息充分,沟通渠道通畅,销售、研发、生产、工程全方面运行都符合相关要求。目标管理、内审、纠正预防措施等过程充分体现了自身的特色,管理体系形成了自我改进、自我完善的机制。
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